目 錄
一、部門工作職責及貸款機構軟件設置實際情況
(一)行政部門主要責任責任
(二)結構設計狀況
二、2016年度部門決算表
(一)納入支出費用結算的時候總表
(二)營收竣工決算表
(三)收入支出部門預算表
(四)財政部門審批年收入付出部門預算總表
(五)常見公眾估算國庫撥付性支出預算表
(六)正常公共服務概算國庫審批一般其他支出竣工決算表
(七)基本公益性項目預算財政性付款“三公”經費支出決算表
(八)政府機關性債券估算財政部門付款薪資收入收入支出竣工決算表
三、省僑聯2018年度行政部門竣工決算環境闡述
四、名詞解釋
山東省僑聯2016年度部門決算公開
一、團隊職責權限及系統布置前提
(一)團隊主要責職責職
山東省僑聯組建于1979年4月,是中共湖南省委領導下的省一級人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。現為省僑聯第七屆委員會。2001年,《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》(湘辦[2001]90號)文件對其主要職能職責進行了明確。
1、營銷、貫切黨和政府性的規則算法、政策措施,融洽和籌備會歸僑、僑眷充分參與活動全省創新開館和世界 注意現如今化基礎建設。
2、應當維修保養歸僑、僑眷的是否合理合法呢人格尊嚴,以保證縣級僑聯應當開始過程,為寬廣歸僑、僑眷和僑胞給予社會道德咨詢了解服務質量。
3、緊扣社會經濟投建,彰顯僑心,起僑力。吸引金融人才財力、技術系統、系統和金融人才,請求和交流信息國外投入僑胞來湘投入興辦實業尤物一区二区三区-尤物一区-国产蜜臀av在线一区尤物-蜜臀尤物一区二区三区直播及不同公益參公參公,為僑屬的中小企業、僑資的中小企業保證提供服務。
4、執行縣域僑聯工做計劃書和快速發展整體規劃,并結構開展;主要負責縣域歸僑、僑眷意味論壇會以至于協會會的草案、判斷的開展。
5、多方面參政議政,體驗人多、市政協的僑界表達、理事會動議的磋商和高性價比。
6、密切合作與國外僑胞下列關于社團申請的電話聯系,常見介紹歸僑、僑眷和國外僑胞的建議大家和追求,為黨和部分政府執行僑務稅收政策和部分性相關法律法規提出者建議大家和建議大家。按軍委有關行政部門和省政府的追求,開展僑務對臺運作,為我國制定千秋偉業服務保障。
7、主要負責省僑聯歸屬事業心企業單位的相關的維護運轉。
8、指引全市僑聯結構的業務員任務。
9、舉辦省委辦公廳、省老百姓部門交辦的其它的事宜。
(二)構造布置情況下
要根據省政府湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規定,省僑聯下設:辦公室(人事處)、經濟處(加掛權益保障處)、宣聯處;另設機關黨委。
二、2016年度部門決算表
……(公示報表附后)。
三、省僑聯二零一六年度單位竣工決算條件就說明
(一)關于幼兒園省僑聯2016年度收入支出決算總體情況說明
項 目 | 本年工資收入累計數 | 月初結轉和節余 | 效益總計 | 當年度性支出總計 | 年終結轉和余額 | 收支自動求和 |
2011年預算 | 917.13 | 70.88 | 988.01 | 884.52 | 103.49 | 988.01 |
17年結算的時候 | 995.31 | 89.78 | 1085.09 | 979.74 | 105.35 | 1085.09 |
我不2016年收入總計1085.09萬元,支出總計1085.09萬元,與2015年相比,收、支總計各增加97.08萬元,增長9.83%。主要是省財政追加基本人員津補貼提標和績效獎勵等。
(二)相關省僑聯2016年度收入決算情況說明
工資項目流程 | 行政管理進行 | 海外華僑行政事務 | 培訓學校付出 | 未歸口控制的行政管理的單位離退居二線 | 租賃房社保公積金 | 盈利總金額 |
竣工決算數 | 512.21 | 442.00 | 16.00 | 5.10 | 20.00 | 995.31 |
各頂目納入占總納入重量 | 51.46% | 44.41% | 1.61% | 0.51% | 2.01% | 100.00% |
會2016年收入包含行政運行、華僑事務、培訓支出、未歸口管理的行政單位離退休、住房公積金等幾大項目,占總收入比重較大的為行政運行和華僑事務項目,合計占比95.87%。
(三)就省僑聯2016年度支出決算情況說明
支出費用創業項目 | 人事部門加載 | 海外華僑事物 | 專業培訓收入支出 | 住宅房北京公積金 | 利潤預估合計 |
預算數 | 487.79 | 467.85 | 3.25 | 20.85 | 979.74 |
各工程項目總開支占總總開支比例 | 49.79% | 47.75% | 0.33% | 2.13% | 100.00% |
你要2016年支出包含行政運行、華僑事務、培訓支出、住房公積金等幾大項目,占總支出比重較大的為行政運行和華僑事務項目,合計占比97.54%。
(四)關羽省僑聯2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
項 目 | 一般的共同概預算財政預算審批年收入 | 財務撥付期初結轉和節余 | 財政局補貼款純收入總金額 | 普遍公開費用財政預算審批支出費用 | 財政支出撥付半年度結轉和盈余 | 財務補貼款費用支出 預估合計 |
202009年竣工決算 | 917.13 | 70.88 | 988.01 | 884.52 | 103.49 | 988.01 |
17年結算的時候 | 995.31 | 89.78 | 1085.09 | 979.74 | 105.35 | 1085.09 |
我能2016年財政撥款收入995.31萬元,年初結轉和結余89.78萬元,財政撥款支出979.74萬元,年末結轉和結余105.35萬元。與2015年相比,2016年財政撥款收、支總計各增加97.08萬元,增長9.83%。
(五)針對省僑聯2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、國庫撥付其他支出結算的時候整體來說情況報告。
我也2016年度一般公共預算財政撥款支出數為979.74萬元,上年度一般公共預算財政撥款支出數884.52萬元,2016年財政撥款支出較上年增加95.22萬元。
2019年我想根本總收入支出共508.84萬塊,是為安全保障會機構正常情況持續運行、成功完成生活的工作日常任務而發現的基本總收入支出。
2017年你要好項目付出共470.90十萬,指的是會單位為結束僑聯規章規定和中央政府和省政府文書精氣神規定的既定銷售工作上釣魚任務即為達成事業成長成長階段目標而形成的付出。
2、國庫撥付收支竣工決算成分情況下。
國庫審批結余品牌 | 行政處使用 | 華人華僑事情 | 專業培訓收支 | 商品房北京公積金 | 花費加總 |
2020年部門預算數 | 487.79 | 467.85 | 3.25 | 20.85 | 979.74 |
各項目流程教育支出費用占總教育支出費用總量 | 49.79% | 47.75% | 0.33% | 2.13% | 100.00% |
3、財政局審批性支出結算的時候實際上原因。
工程 | 行政事務 運轉 | 海外華僑 事情 | 指導 費用支出 | 房間個人公積金 | 合 計 |
2017年預決算 | 508.93 | 539.31 | 16.00 | 20.85 | 1085.09 |
二零一六年預算 | 487.79 | 467.85 | 3.25 | 20.85 | 979.74 |
小編會2016年度財政撥款支出年初預算為1085.09萬元,支出決算為979.74萬元,完成年初預算的90.29%。決算數小于預算數的主要原因:一是全省僑聯系統綜合培訓班因省委巡視和年底業務工作較多而未舉辦;二是部分人員經費需經省人社廳和財政廳核定后才能發放,結余至下年發放;三是多個會議活動集合召開,節約了部分費用。其中:
(1)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項)。
年終項目預算為508.93萬元,支出決算為487.79萬元,完成年初預算的95.85%。決算數小于預算數的主要原因是年底省直文明標兵單位獎金因需省人社廳和財政廳核定后才能發放,只能結余至下年度發放。
(2)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)華僑事務(項)
期初成本預算為539.31萬元,支出決算為467.85萬元,完成年初預算的86.75%。決算數小于預算數的主要原因是2016年度我會其他重點活動較多,且按照中央厲行節約的要求,壓縮會期,經常多個會議集合一起召開,故會議費有所節余。
(3)教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)
年終估算為16萬元,支出決算為3.25萬元,完成年初預算的20.31%。決算數小于預算數的主要原因是2016年度我會因省委巡視和年底業務工作較多,未舉辦全省僑聯系統綜合培訓班,全年只進行了小型培訓,故培訓費決算支出數較預算數少。
(4)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
本年財政預算為20.85萬元,支出決算為20.85萬元,完成年初預算的100%。
(六)對于省僑聯2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
最基本總結余共總結余508.84萬元,是指為保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:①工資福利支出405.25萬元,主要用于支出在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社保等人員經費;②一般商品和服務支出76.25萬元,主要用于支出辦公費、印刷費、水電費、物管費、工會經費等日常公用經費;③對個人和家庭的補助支出27.34萬元,主要用于支出住房公積金、老人住房補貼等。
主要收入支出新項目 | 月福利待遇福利結余 | 淘寶寶貝和安全服務經費支出 | 對每個人和家的補貼金 | 自動求和 |
16年竣工決算數 | 405.25 | 76.25 | 27.34 | 508.84 |
各大型項目其他其他支出占總其他其他支出重量比例 | 79.64% | 14.99% | 5.37% | 100.00% |
(七)光于省僑聯2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”資金國庫付款費用支出 結算的時候綜合性前提說明怎么寫。
項 目 | 因公出國旅游(境)費 | 公務接待室接待室費 | 國家公務出行用車啟動運維費 | 合計數 |
2009年預算數 | 29.30 | 30.24 | 40.25 | 99.79 |
2018年成本預算數 | 30 | 32 | 29.87 | 91.87 |
2019年預算數 | 29.28 | 30.23 | 26.49 | 86.00 |
2016度會“三公接待費”費用費用結算的時候數總產值及分項工程大額均管控在年末成本估算數以下,且未超2012年結算的時候數。總的來講,會這幾年來多“三公接待費”費用費用條件較安全,總的呈每年都下滑的趨勢。公務接待專車運動定期維護費未超成本估算數,但較去年同期結算的時候數有一些·縮短,最主要根本原因是校車改革方案縮短兩輛校車。
2、“三公”資金投入財務審批付出預算主要實際情況情況說明。
因公出國工作(境)團組現狀:2016年度本單位組織出國(境)團組5個,參加其他單位組織的出國(境)團組3個;本單位全年因公出國(境)累計15人次。
公務接待私家車租賃費及存有時候:2016年度本單位沒有購置公務用車,年末公務用車保有量3輛。
公務接待工作接待工作情況報告:我能標準都按照相關厲行厲行勤儉節約的規范要求強制執行。2016年度本單位累計國內接待25批次線150接代量,接代在國外海外華僑華人朋友等外賓50批次線700接待量。
(八)對省僑聯2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
我竣工決算公開透明08表(政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)數據全部為0。我會收入來源全部為財政撥款,沒有政府性基金預算,沒有非稅收入和其他收入來源。
(九)別為重要事情
1、行政機關運動事業費性支出狀態。
政府機關啟用金費注意應用于保護會單位正常情況高速運轉、到位常規商務辦公級任務而突發的商務辦公費、打印費、水電線路費、物業保安安全服務費、其他的交通管理雜費等常規共用費用教育支出。
我就2016 年度機關運行經費支出76.25萬元,2015年度機關運行經費支出45.44萬元,2016年比2015 年增加30.81 萬元,增長67.80%。主要原因是:我可以業務流程運作專項資金建設項目費用中修正財政預算專項資金20萬元用于支持安仁縣扶貧點項目建設。經省財政審批同意,計入基本支出中商品和服務支出的其他商品和服務支出科目。
2、以政府購買支出費用具體情況。
我決定2016年度資產購置政府采購預算數為12萬元,決算數為10.47萬元,其中政府采購貨物支出10.47萬元,占政府采購支出的100%。政府采購貨物主要是辦公電腦、打印機等辦公設備。
3、公有資源占情況發生。
我想有辦公區住房567平方米,截至2016年12月31日,我會共有一般公務用車3輛,其中機要通信車輛1輛、應急車輛1輛、實物保障車輛1輛。固定資產137萬余元(因辦公用房產權統一歸屬省委統戰部管理,辦公用房未含在內)。
我還會無成交單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
二零一六年你要因事情需增長加固資本共要10.42來萬,加固資本月初數為179.52來萬,期終數為137.04來萬。資本數減輕的大部分因素是因公共交通機構改革交給公共交通兩輛,任何資本過負債的與前年比較無更大發生變化。
4、決算效績管理工作條件。
我班子成員長度重要性財政項目預算效績考評服務管理業務業務,依據有關系文件格式神經和規范隨時性申請上報效績考評關鍵并成功審計,隨時性上報效績考評自評檢測結果,提前做好財政項目預算效績考評服務管理業務的幾項業務。
(1)績效管理工作開展情況。
會根據財政資金費用處理標準,小編會組織機構對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及預算資金 1085.09萬元,自評覆蓋率達到 100%。
(2)部門決算中整體績效自評結果。
我2016年度整體預算支出績效目標圓滿完成,產生了較好的社會效益和經濟效益,社會公眾和僑界服務對象滿意度高。會機關文風會風進一步改善,多個會議能集中召開的集中召開,切實降低會議成本,減輕基層負擔;全年發文減少5%,《僑情專報》出刊率及質量大幅提升;我會信息工作被評為全國僑聯系統特等獎。大力推動網上辦事,充分發揮網站、QQ辦公群、微信群的作用;經費及資產管理水平有了較大的提升,行政效能進一步提高,整體效果反響良好(具體見附件部門整體支出績效評價指標表)。
四川省僑聯
個部門整體風格性支出季度考核好評簡約指標值表
6級 評價指標 | 2級 指數 | 的指標東西 | 注 |
產 出 指 標 | 總數量招生指標 | 扶僑幫困慰問品費用撥出費用選擇窮苦層面按每家500、1000、2000的的標準收取,唯一性的困難予以論述;別的費用撥出費用按財政廳管于法律規定據實從儉性支出。 | 已實現 |
質量水平公式 | 主動作好商業招商引資項目引智、對德傳統藝術交流電、參政議政等本職工作,真實維護保養僑益,改變慈善公益教育事業決定。 | 已提交 | |
有效期的指標 | 對市縣適當轉移給的扶僑幫困慰問品勞務費于6月底前給明確;另外勞務費費用1-13月合理可行系統調度。 | 已實現 | |
成本投入指標圖 | 按財政資金核準我就預決算數教育費用支出 人工金費和公供金費,嚴治控住“三公”金費教育費用支出 。 | 已提交 | |
效 益 指 標 | 金錢收益 統計指標 | 引進人才產品投資產品6個超過。妥善凈化處理凈化處理涉僑案例。接待室來電咨詢、信件和熱情接待,協調機制重大項目涉僑市場經濟事件。 | 已差額到位 |
的社會經濟收益 公式 | 上半年填報僑愛心培訓機構1以至于上,申請“珠子班”一個上面的。連系關于 慈善公益新協會為我市捐贈,對特困家里幼兒對其進行持久資助金。捐助鄉下中心校建筑。 | 已超出完成任務 | |
行政部門工作效率 統計指標 | 國家大力提高工作效率文風會風,全面提升專項資金及金融資產維護,調低人事部門成本投入。健全危險機關相關的英文規章制度。 | 已完工 | |
服務質量群體滿不工作滿意度質量指標 | 扶僑幫困走訪慰問品流動資金復蓋時間范圍包涵14個市州的部件市縣及院校僑聯組織開展,走訪慰問品僑界很難干部群眾800余萬。社會各界大眾和僑界服務項目目標認可度高。 | 已完全 |
四、專有名詞解說
(一)財務撥付納入:指中間財務當時 撥付的財力。
(二)月初結轉和節余:指十年當每年已經到位、結轉到年初仍按原要求貸款用途堅持適用的財力,或內容已到位等出現的余額財力。
(三)基本上公用服務收入支出(類)港澳地區僑事宜(款)行政性執行(項):發生變化山東省僑聯本級用到得到保障部門正常情況正常運行、發展常規做工作的根本費用。
(四)一般的公用設施業務結余(類)港臺僑行政事情(款)僑民行政事情(項):體現湖北省僑聯本級中用銷售業務的項目經費支出。
(五)陪訓性經費支出(類)進修班及陪訓(款)陪訓性經費支出(項):發生變化安徽省僑聯適用于年輕干部陪訓類的撥出。
(六)社交擔保和求業收入支出(類)人事部門事業心政府部門離離休(款)歸口治理的人事部門政府部門離離休(項):反饋江蘇省僑聯本級離辭職人數的開支。
(七)住宅維護費用(類)住宅改革創新費用(款)住宅住房基金(項):是,并按照《商品房社保公積金工作管理法律法規》的設定,由計量企業以及其在崗營業員公積金繳納的持續商品房儲金。本次政策解讀早在上二十一世紀一百三十多時期中檔,在全國各省工商登記、企事業性計量企業在崗營業員中大都施行,公積金繳納占比低些不底于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
(八)年尾結轉和盈余:指按關與規則結轉到下年或之后半年度馬上操作的的錢,或工程項目已成功完成等發生的余額的錢。
(九)基本的支出費用:指為保駕護航組織正常人旋轉、成功完成此外生活中事業每日任務而突發的者收入其他支出和此外生活中共用收入其他支出。
(十)頂目其他支出:指在基礎性收支后為做好相應行政性學習目標任務和事業上成長學習目標所遭受的性收支。
(11) “三公”經費:歸入市級財政局預結算的時候工作的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)國家機關正常運行經費支出:為保險行政事務企業(含定義國家企業發展標準人員法標準化管理工作的企業發展企業)操作主要用于定購貨品和貼心服務的多種的資金,也包括商務辦公場所室場所及柔印費、電力費、差旅費報銷、研討會費、活動費、日常化維護與保養保養費、專用的原材料及一般的設備添置費、商務辦公場所室場所住宅水商業用電、商務辦公場所室場所住宅天然氣供暖費、商務辦公場所室場所住宅物業客服標準化管理工作費、國家公務活動公務車操作維護與保養費及某些相應費用。
廣西省回國華人華僑連合會
2018年4月21日
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